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    朝阳市第四医院2020年度部门决算公开
    时间:2021-08-24 来源:卫健委 点击:

     

        

     

    第一部分    朝阳市第四医院概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分    朝阳市第四医院2020年度部门决算情况说明

    第三部分    名词解释

    第四部分    朝阳市第四医院2020年度部门决算报表

    一、2020年度收入支出决算总表

    二、2020年度收入决算表

    三、2020年度支出决算表

    四、2020年度财政拨款收入支出决算表

    五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     

    第一部分 朝阳市第四医院概况

     

    一、主要职责

    (一)贯彻执行国家税政方针政策,法依规运营,确保医院公益性的发展方向,切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用,救死扶伤,防病治病,提供安全、有效、便捷、价廉、优质的医疗卫生服务。

    (二)实施对严重威胁人民健康的传染病的检测与预防

    (三)制定应急预案,实施突发公共卫生事件监测预警、预防控制和应急处置。

    (四)提升突发公共卫生事件应急处理能力,构建医疗卫生应急保障体系。

    二、部门决算单位构成

    纳入朝阳市第四医院2020年部门决算编制范围的二级预算单位只有1个。

     

    部分 朝阳市第四医院2020年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计6748.67万元,包括:

    1.财政拨款收入633.12万元,占收入总计的9.38%。其中:一般公共预算财政拨款收入633.12万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

    2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    3.事业收入6021.00万元,占收入总计的89.22%。主要是医疗收入等收入。

    4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

    6.其他收入94.54万元,占收入总计的1.4%。主要是利息收入,救护车收入,捐赠收入等收入。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

    8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

    与上年相比,今年收入减少1067.92万元,降低13.99%,主要原因:一是政府对传染病预防和控制政策的加强,传染病人逐渐减少;二是受新冠疫情的影响,就诊患者减少,收入减少。

    (二)支出总计6748.67万元,包括:

    1.基本支出6539.95万元,占支出总计的96.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2111.09万元,对个人和家庭的补助支出56.47万元,商品和服务支出4110.22万元,债务利息及费用支出262.17万元等业务支出。

    2.项目支出208.72万元,占支出总计的3.1%。主要包括工资福利支出8.04万元,商品和服务支出200.68万元等业务支出。

    3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

    与上年相比,今年支出减少1097.52万元,降低13.99%,主要原因:一是努力落实“过紧日子”要求压减相关费用;二是全方位控制成本管理,降低医院运行成本。

    (三)年末结转和结余0万元。

    主要是0等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:一是0;二是0……。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况。

    2020年度财政拨款支出633.12万元,其中:基本支出424.4万元,项目支出208.72万元。与上年相比,财政拨款支出减少243.68万元,降低27.79%,主要原因:一是2019年增加供暖设施改造项目。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

    (二)具体情况。

    2020年度财政拨款支出633.12万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;……。

    1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

    (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。

    2.卫生健康支出633.12万元,卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)424.4万元,主要是人员经费等支出。卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)148.1万元,主要是专用材料费用支出。 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重点公共卫生服务(项)60.62万元,主要是疫情防控人员绩效工资,结核病艾滋病防治项目资金支出等。完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

    1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的XX%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

    2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

    3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

    其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出424.4万元,其中:人员经费424.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2020年机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是0。

    (二)政府采购支出情况。

    2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况。

    截至2020年12月31日,共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车8辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备10台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)XX分。组织对0个部门(单位)开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。

    通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是0;二是0;三是0……。下一步将采取以下措施加以改进:一是0;二是0;三是0……。

    2.部门评价情况(如有)。我部门组织对“0”“0”等XX 个项目开展了部门评价,涉及资金0万元。其中,对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。

    通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是0;二是0;三是0……。下一步将采取以下措施加以改进:一是0;二是0;三是0……。

    第三部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


    第四部分 朝阳市第四医院2020年度部门决算表

     

    朝阳市第四医院2020年度部门决算批复报表